| 信息索引号 | 014035714/2024-02018 | 生成日期 | 2024-02-04 | 公开日期 | 2024-02-04 |
| 公开时限 | 长期公开 | 公开形式 | 网站 | ||
| 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
| 有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
| 主题(一级) | 财政、金融、审计 | 体裁 | 其他 | ||
| 关键词 | 预算,决算,行政 | ||||
| 文件下载 | |||||
| 发布机构 | 无锡市惠山区文学艺术界联合会 | ||||
| 内容概述 | 2024年度无锡市惠山区文学艺术界联合会部门决算公开 |
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目 录 |
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2024年度主要工作完成情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表(功能科目)
六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)
七、一般公共预算支出决算表(功能科目)
八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
区文联机关是区委、区政府联系文艺工作者的桥梁和纽带,主要职责是:
(一)贯彻落实党的文艺方针、政策,团结和组织广大文艺工作者,繁荣和发展新时代社会主义文艺事业。
(二)组织召开区文联和区各文艺家协会代表大会、委员会、理事会和主席团会议,组织召开区文联系统工作会议;制定并组织实施大型文艺活动和创作规划。
(三)推进区级文艺家协会和镇级文联的组织发展,做好联络、协调、服务、指导工作;组织文艺创作,培养文艺人才,推动文化惠民。
(四)根据国家法律和有关政策,支持发展文化产业。
(五)做好对文艺工作者的联络、服务工作,听取和反映文艺界的情况和意见,依法维护文艺工作者的正当权益。
(六)协同有关部门加强与外地文联、文艺团体和文艺家协会的业务交流和协作。
(七)承担区委、区政府交办的其他事项。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室(组织联络部)。本部门无下属单位。
2.从决算单位构成看,纳入本部门2024年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:无锡市惠山区文学艺术界联合会(本级)。
三、2024年度主要工作完成情况
【概况】2024年,惠山区文联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,深入学习贯彻习近平文化思想,认真贯彻落实全区文化高质量发展大会部署要求,坚持围绕中心、服务大局,积极履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能,统筹推进理论武装、创作展演、人才培养、惠民服务、自身建设等工作,团结引领全区文艺家和广大文艺工作者,坚定扛起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,为全面推进中国式现代化惠山新实践、奋力谱写“强富美高”新惠山现代化建设新篇章贡献出蓬勃的文艺力量。
【理论武装】2024年,惠山区文联深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记对江苏工作重要讲话重要指示精神,组织开展习近平总书记关于文化文艺文联工作的重要论述、党的二十届三中全会精神、《习近平文化思想学习纲要》等专题学习,积极参加并高质量完成中国文联系统网络专题培训,有效引导全区文艺家和广大文艺工作者进一步坚定文化自信、秉持开放包容、坚持守正创新,始终昂扬“爱国、为民、崇德、尚艺”的文艺界核心价值观,充分发挥自身在繁荣发展社会主义文艺事业中的主力军作用。
【创作展演】2024年,惠山区文联牢牢把握重要时间节点,紧紧围绕爱党爱国爱社会主义主题,组织开展“奋进中国•迭变惠山”无锡市惠山区庆祝中华人民共和国成立75周年系列主题文艺活动,通过“迭变惠山•高新视界”主题摄影展、“平语近人•典亮中国”主题书法展、“奋进中国•惠山图景”主题美术展、“四季村晚•祖国颂歌”主题文艺展演和“惠山文脉•戏韵流芳”主题锡剧展演等丰富多彩的文艺活动,热烈庆祝中华人民共和国75周年华诞,取得良好社会反响。紧紧围绕区委区政府中心工作和全区改革发展大局,紧贴基层工作实际,组织开展“如画里•惠山之韵”——惠山区“看桑梓寻迭变”主题采风活动及相关巡展,举办惠山区“2024•惠梦家园”少儿绘画大赛获奖作品展,联合梁溪区举办“梁韵惠风”诗词书法作品交流展,联合锡山区举办“惠风和畅翰墨飘香”书法联展,组织音乐舞蹈家协会参与创排原创舞蹈《河兮•人兮》,有效促进艺术交流、凝聚创作合力。
【人才培养】2024年,惠山区文联积极鼓励各文艺家协会加强文艺人才培养,创作推出更多思想精深、艺术精湛、制作精良的精品力作。全区书画摄影作品实现全国入展23人次,省级入展20人次,市级入展50人次;原创舞蹈和戏剧作品获全国奖项1次,省级奖项4次,市级奖项8次。举办“意到心随——行草书的临创”专题讲座,组织音乐舞蹈家协会创作骨干观摩舞剧《10909》,组织摄影家协会会员参加“光影之约•艺术共鸣”丁和丝绸之路文化摄影展参观交流活动;组织美术家协会创作骨干走进太行山革命老区,开展“太行山下”采风研学活动;组织书法家协会创作骨干走进安徽桐城,开展“惠韵百花•翰墨桐城”采风交流活动,有效拓展全区文艺家创作视野和文艺事业发展空间。
【惠民服务】2024年,惠山区文联着眼满足人民群众对美好生活新期待,不断引领全区文艺家“深入生活、扎根人民”,在推进志愿服务提质增效上持续用力,以高质量文艺作品和高水准文艺服务,不断增强人民群众的文化获得感、幸福感。组织书法家协会开展“挥墨迎祥书春送福”迎新春写春联送万福活动;组织音乐舞蹈家协会积极参与“峥嵘七五载,桃韵展芳华”广场舞大赛评审工作;组织戏剧家协会开展送戏进校园活动;组织各文艺家协会开展“惠韵百花•走进‘火焰蓝’”活动,通过文艺作品展示消防救援队伍对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民的精神风貌;组织摄影家协会开展“文艺家进校园”实训活动,有效助力高职院校数字媒体艺术专业应用型人才培养。
【自身建设】2024年,惠山区文联积极发挥党和政府联系文艺家和广大文艺工作者的桥梁和纽带作用,集中赴各文艺家协会开展专题调研,充分听取各文艺家协会的意见建议,结合工作实际,制定出台《关于印发〈关于进一步加强全区文艺家协会规范化建设的意见〉等文件的通知》(惠文联〔2024〕2号)和《关于印发〈无锡市惠山区文学艺术界联合会各文艺家协会换届工作实施意见〉的通知》(惠文联〔2024〕3号)等规范性文件,指导摄影家协会完成换届、美术家协会完成主席补选并成立漫画插画连环画艺委会,有力推动区文联及所属各文艺家协会制度化建设、规范化管理、科学化发展迈上新台阶。在全区范围内开展艺术展馆走访调研,力促文艺展览展示需求与现有空间资源合理匹配,切实做到心中有数、胸中有谱,手上有招、干事有方。
第二部分
无锡市惠山区文学艺术界联合会
2024年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门名称:无锡市惠山区文学艺术界联合会 |
金额单位:万元 |
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|
收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
140.75 |
一、一般公共服务支出 |
96.10 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
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|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
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六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
12.19 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
4.12 |
|
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|
|
十、节能环保支出 |
|
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|
十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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|
十五、商业服务业等支出 |
|
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十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
|
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|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
28.34 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
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|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
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|
|
二十三、其他支出 |
|
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|
二十四、债务还本支出 |
|
|
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|
|
二十五、债务付息支出 |
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|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
140.75 |
本年支出合计 |
140.75 |
|
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
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|
|
|
|
|
|
总计 |
140.75 |
总计 |
140.75 |
|
注:本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 |
|||||||||
|
|
|
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|
|
公开02表 |
|||
|
部门名称:无锡市惠山区文学艺术界联合会 |
金额单位:万元 |
||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
财政专户管理教育收费 |
事业收入(不含专户管理教育收费) |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
合计 |
140.75 |
140.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
96.10 |
96.10 |
|
|
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
96.10 |
96.10 |
|
|
|
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
68.22 |
68.22 |
|
|
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
27.88 |
27.88 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.19 |
12.19 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.19 |
12.19 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.13 |
8.13 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.06 |
4.06 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.12 |
4.12 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.12 |
4.12 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.12 |
4.12 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
28.34 |
28.34 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
28.34 |
28.34 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.95 |
8.95 |
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
7.97 |
7.97 |
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
11.42 |
11.42 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 |
|||||||
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|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门名称:无锡市惠山区文学艺术界联合会 |
金额单位:万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
140.75 |
112.87 |
27.88 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
96.10 |
68.22 |
27.88 |
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
96.10 |
68.22 |
27.88 |
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
68.22 |
68.22 |
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
27.88 |
|
27.88 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.19 |
12.19 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.19 |
12.19 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.13 |
8.13 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.06 |
4.06 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.12 |
4.12 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.12 |
4.12 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.12 |
4.12 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
28.34 |
28.34 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
28.34 |
28.34 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.95 |
8.95 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
7.97 |
7.97 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
11.42 |
11.42 |
|
|
|
|
注:本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||
|
部门名称:无锡市惠山区文学艺术界联合会 |
金额单位:万元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
140.75 |
一、一般公共服务支出 |
96.10 |
96.10 |
|
|
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
12.19 |
12.19 |
|
|
|||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
4.12 |
4.12 |
|
|
|||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
28.34 |
28.34 |
|
|
|||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|||
|
本年收入合计 |
140.75 |
本年支出合计 |
140.75 |
140.75 |
|
|
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
总计 |
140.75 |
总计 |
140.75 |
140.75 |
|
|
|||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款支出决算表(功能科目) |
||||
|
|
|
公开05表 |
||
|
部门名称:无锡市惠山区文学艺术界联合会 |
|
|
金额单位:万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
140.75 |
112.87 |
27.88 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
96.10 |
68.22 |
27.88 |
|
20129 |
群众团体事务 |
96.10 |
68.22 |
27.88 |
|
2012901 |
行政运行 |
68.22 |
68.22 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
27.88 |
|
27.88 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.19 |
12.19 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.19 |
12.19 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.13 |
8.13 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.06 |
4.06 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.12 |
4.12 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.12 |
4.12 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.12 |
4.12 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
28.34 |
28.34 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
28.34 |
28.34 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.95 |
8.95 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
7.97 |
7.97 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
11.42 |
11.42 |
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款基本支出决算表(经济科目) |
||||
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门名称:无锡市惠山区文学艺术界联合会 |
金额单位:万元 |
|||
|
项 目 |
财政拨款基本支出 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
112.87 |
105.56 |
7.31 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
105.55 |
105.55 |
|
|
30101 |
基本工资 |
8.49 |
8.49 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
54.24 |
54.24 |
|
|
30103 |
奖金 |
16.97 |
16.97 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.13 |
8.13 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.06 |
4.06 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.12 |
4.12 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.59 |
0.59 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
8.95 |
8.95 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
6.71 |
|
6.71 |
|
30201 |
办公费 |
2.66 |
|
2.66 |
|
30202 |
印刷费 |
0.04 |
|
0.04 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
0.01 |
|
0.01 |
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
0.32 |
|
0.32 |
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
1.02 |
|
1.02 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
2.14 |
|
2.14 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.43 |
|
0.43 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.01 |
0.01 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
0.60 |
|
0.60 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.50 |
|
0.50 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.10 |
|
0.10 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算支出决算表(功能科目) |
||||
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门名称:无锡市惠山区文学艺术界联合会 |
金额单位:万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
140.75 |
112.87 |
27.88 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
96.10 |
68.22 |
27.88 |
|
20129 |
群众团体事务 |
96.10 |
68.22 |
27.88 |
|
2012901 |
行政运行 |
68.22 |
68.22 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
27.88 |
|
27.88 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.19 |
12.19 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.19 |
12.19 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.13 |
8.13 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.06 |
4.06 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.12 |
4.12 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.12 |
4.12 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.12 |
4.12 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
28.34 |
28.34 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
28.34 |
28.34 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.95 |
8.95 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
7.97 |
7.97 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
11.42 |
11.42 |
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算基本支出决算表(经济科目) |
||||
|
|
公开08表 |
|||
|
部门名称:无锡市惠山区文学艺术界联合会 |
金额单位:万元 |
|||
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款基本支出 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
112.87 |
105.56 |
7.31 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
105.55 |
105.55 |
|
|
30101 |
基本工资 |
8.49 |
8.49 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
54.24 |
54.24 |
|
|
30103 |
奖金 |
16.97 |
16.97 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.13 |
8.13 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.06 |
4.06 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.12 |
4.12 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.59 |
0.59 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
8.95 |
8.95 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
6.71 |
|
6.71 |
|
30201 |
办公费 |
2.66 |
|
2.66 |
|
30202 |
印刷费 |
0.04 |
|
0.04 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
0.01 |
|
0.01 |
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
0.32 |
|
0.32 |
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
1.02 |
|
1.02 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
2.14 |
|
2.14 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.43 |
|
0.43 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.01 |
0.01 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
0.60 |
|
0.60 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.50 |
|
0.50 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.10 |
|
0.10 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表 |
|||||||||||||||
|
公开09表 |
|||||||||||||||
|
部门名称:无锡市惠山区文学艺术界联合会 |
金额单位:万元 |
||||||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||||||
|
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
||||||||||
|
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
相关统计数:
|
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
|
因公出国(境)团组数(个) |
0.00 |
因公出国(境)人次数(人) |
0.00 |
|
公务用车购置数(辆) |
0.00 |
公务用车保有量(辆) |
0.00 |
|
国内公务接待批次(个) |
0.00 |
国内公务接待人次(人) |
0.00 |
|
国(境)外公务接待批次(个) |
0.00 |
国(境)外公务接待人次(人) |
0.00 |
|
召开会议次数(个) |
1.00 |
参加会议人次(人) |
30.00 |
|
组织培训次数(个) |
0.00 |
参加培训人次(人) |
0.00 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中,预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算支出决算表 |
||||
|
|
|
|
公开10表 |
|
|
部门名称:无锡市惠山区文学艺术界联合会 |
金额单位:万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门无政府性基金预算收入支出决算,故本表为空。
|
国有资本经营预算支出决算表 |
||||
|
|
|
|
公开11表 |
|
|
部门名称:无锡市惠山区文学艺术界联合会 |
金额单位:万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算,故本表为空。
|
财政拨款机关运行经费支出决算表 |
||
|
|
公开12表 |
|
|
部门名称:无锡市惠山区文学艺术界联合会 |
金额单位:万元 |
|
|
项 目 |
机关运行经费支出决算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
合计 |
7.31 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
6.71 |
|
30201 |
办公费 |
2.66 |
|
30202 |
印刷费 |
0.04 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
30204 |
手续费 |
0.01 |
|
30205 |
水费 |
|
|
30206 |
电费 |
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30207 |
邮电费 |
0.10 |
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30208 |
取暖费 |
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30209 |
物业管理费 |
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30211 |
差旅费 |
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30212 |
因公出国(境)费用 |
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30213 |
维修(护)费 |
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30214 |
租赁费 |
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30215 |
会议费 |
0.32 |
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30216 |
培训费 |
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30217 |
公务接待费 |
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30218 |
专用材料费 |
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30224 |
被装购置费 |
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30225 |
专用燃料费 |
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30226 |
劳务费 |
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30227 |
委托业务费 |
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30228 |
工会经费 |
1.02 |
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30229 |
福利费 |
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30231 |
公务用车运行维护费 |
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30239 |
其他交通费用 |
2.14 |
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30240 |
税金及附加费用 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
0.43 |
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307 |
债务利息及费用支出 |
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310 |
资本性支出 |
0.60 |
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31001 |
房屋建筑物购建 |
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31002 |
办公设备购置 |
0.50 |
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31003 |
专用设备购置 |
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31005 |
基础设施建设 |
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31006 |
大型修缮 |
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31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.10 |
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31008 |
物资储备 |
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31009 |
土地补偿 |
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31010 |
安置补助 |
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31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
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31012 |
拆迁补偿 |
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31013 |
公务用车购置 |
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31019 |
其他交通工具购置 |
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31021 |
文物和陈列品购置 |
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31022 |
无形资产购置 |
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31099 |
其他资本性支出 |
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312 |
对企业补助 |
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399 |
其他支出 |
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注:“机关运行经费” 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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政府采购支出决算表 |
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公开13表 |
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部门名称:无锡市惠山区文学艺术界联合会 |
单位:万元 |
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项目 |
金 额 |
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一、政府采购支出合计 |
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(一)政府采购货物支出 |
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(二)政府采购工程支出 |
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(三)政府采购服务支出 |
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二、政府采购授予中小企业合同金额 |
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其中:授予小微企业合同金额 |
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注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。
本部门无政府采购支出决算,故本表为空。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出决算总计140.75万元。与上年相比,收、支总计各增加24.19万元,增长20.75%。其中:
(一)收入决算总计140.75万元。包括:
1.本年收入决算合计140.75万元。与上年相比,增加24.19万元,增长20.75%,变动原因:2024年初新调入一名公务员,追加一年的统发工资。
2.使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。
(二)支出决算总计140.75万元。包括:
1.本年支出决算合计140.75万元。与上年相比,增加24.19万元,增长20.75%,变动原因:2024年初新调入一名公务员,追加一年的统发工资。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入决算合计140.75万元,其中:财政拨款收入140.75万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;财政专户管理教育收费0万元,占0%;事业收入(不含专户管理教育收费)0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出决算合计140.75万元,其中:基本支出112.87万元,占80.19%;项目支出27.88万元,占19.81%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出决算总计140.75万元。与上年相比,收、支总计各增加24.19万元,增长20.75%,变动原因:2024年初新调入一名公务员,追加一年的统发工资。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2024年度财政拨款支出决算140.75万元,占本年支出合计的100%。与2024年度财政拨款支出年初预算102.31万元相比,完成年初预算的137.57%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)
1.群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算43.39万元,支出决算68.22万元,完成年初预算的157.23%。决算数与年初预算数的差异原因:2024年初新调入一名公务员,追加一年的统发工资。
2.群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算28万元,支出决算27.88万元,完成年初预算的99.57%。决算数与年初预算数的差异原因:正常完成全年业务支出。
(二)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算5.64万元,支出决算8.13万元,完成年初预算的144.15%。决算数与年初预算数的差异原因:2024年初新调入一名公务员,追加一年的养老保险。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算2.82万元,支出决算4.06万元,完成年初预算的143.97%。决算数与年初预算数的差异原因:2024年初新调入一名公务员,追加一年的职业年金。
(三)卫生健康支出(类)
行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算2.38万元,支出决算4.12万元,完成年初预算的173.11%。决算数与年初预算数的差异原因:2024年初新调入一名公务员,追加一年的医保。
(四)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算6.34万元,支出决算8.95万元,完成年初预算的141.17%。决算数与年初预算数的差异原因:2024年初新调入一名公务员,追加一年的公积金。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算7.97万元,支出决算7.97万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算5.77万元,支出决算11.42万元,完成年初预算的197.92%。决算数与年初预算数的差异原因:2024年初新调入一名公务员,追加一年的住房补贴。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出决算112.87万元,其中:
(一)人员经费105.56万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。
(二)公用经费7.31万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、会议费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算140.75万元。与上年相比,增加24.19万元,增长20.75%,变动原因:2024年初新调入一名公务员,追加一年的统发工资。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算112.87万元,其中:
(一)人员经费105.56万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。
(二)公用经费7.31万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、会议费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。与上年决算数相同。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
1.因公出国(境)费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。其中:
(1)公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。其中:国内公务接待支出0万元,接待0批次,0人次;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。
(三)财政拨款会议费支出决算情况说明。
2024年度财政拨款会议费支出预算0.32万元(其中:一般公共预算支出0.32万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0.32万元(其中:一般公共预算支出0.32万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。2024年度全年召开会议1个,参加会议30人次,开支内容:召开区文联一届四次全委会的相关支出。
(四)财政拨款培训费支出决算情况说明。
2024年度财政拨款培训费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。2024年度全年组织培训0个,组织培训0人次。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明
2024年度机关运行经费支出决算7.31万元(其中:一般公共预算支出7.31万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。与上年相比,增加1.22万元,增长20.03%,变动原因:2024年初新调入一名公务员,相应的运行经费支出有增加。
十三、政府采购支出决算情况说明
2024年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。
十四、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备0台(套)。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2024年度,本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0万元;本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价,涉及财政性资金0万元。
本部门组织所属单位共对上年度已实施完成的2个项目开展了绩效自评价,涉及财政性资金合计27.88万元;本部门组织所属单位共开展1项单位整体支出绩效自评价,涉及财政性资金合计140.75万元。
本部门共2个项目开展了部门评价,涉及财政性资金合计27.88万元;本部门开展1个部门整体支出部门评价,涉及财政性资金140.75万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十九、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
二十、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)
二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。










