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2025年度无锡市惠山区文学艺术界联合会部门预算公开
信息索引号 014035714/2024-02019 生成日期 2025-02-05 公开日期 2025-02-05
公开时限 长期公开 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题(一级) 财政、金融、审计 体裁 其他
关键词 预算,决算,行政
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发布机构 无锡市惠山区文学艺术界联合会
内容概述

2025年度无锡市惠山区文学艺术界联合会部门预算公开

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2025年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目)

六、财政拨款基本支出表(经济科目)

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

、国有资本经营预算支出预算表

、一般公共预算机关运行经费支出预算表

、政府采购支出表

第三部分 2025年度部门预算情况说明

部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

区文联机关是区委、区政府联系文艺工作者的桥梁和纽带,主要职责是:

(一)贯彻落实党的文艺方针、政策,团结和组织广大文艺工作者,繁荣和发展新时代社会主义文艺事业。

(二)组织召开区文联和区各文艺家协会代表大会、委员会、理事会和主席团会议,组织召开区文联系统工作会议;制定并组织实施大型文艺活动和创作规划。

(三)推进区级文艺家协会和镇级文联的组织发展,做好联络、协调、服务、指导工作;组织文艺创作,培养文艺人才,推动文化惠民。

(四)根据国家法律和有关政策,支持发展文化产业。

(五)做好对文艺工作者的联络、服务工作,听取和反映文艺界的情况和意见,依法维护文艺工作者的正当权益。

(六)协同有关部门加强与外地文联、文艺团体和文艺家协会的业务交流和协作。

(七)承担区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:根据部门职责分工,本部门内设机构包括:办公室(组织联络部)。本部门无下属单位。

2.预算单位构成看,纳入本部门2025部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:无锡市惠山区文学艺术界联合会(本级)。

三、2025年度部门主要工作任务及目标

一是坚持思想领航,坚定“二为”方向,增强政治引领力。深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记关于文化文艺文联工作的重要论述,利用多种形式、多样载体,引导广大文艺工作者不断增强对党的基本理论、基本路线、基本方略的政治认同、思想认同、情感认同,进一步坚定文艺为人民服务、为社会主义服务的根本方向。突出理论武装和思想引领,积极组织文艺家参加专题学习会、专题读书班,积极引导各协会举办专题培训班,始终坚定正确政治方向、创作导向、价值取向。强化文艺界职业道德建设,把队伍建设、人才培训与提升文艺工作者专业学养、艺术涵养、个人修养结合起来,努力追求真才学、好德行、高品位,争做有信仰、有情怀、有担当的新时代文艺工作者。

二是围绕中心大局,贯彻“双百”方针,扩大品牌影响力。坚持围绕中心、服务大局,着眼百花齐放、百家争鸣,着力打造“惠韵百花”工作品牌,探索实施“惠韵百花•迭变精彩”——惠山区文联工作高质量发展三年行动计划,统筹推进“勤思”“扎根”“精辉”“青峰”“繁花”“新风”“沃土”“馨香”“连心”等九大工程及其配套子项目,并形成具体可行的实施意见及工作方案。充分发挥各文艺家协会主观能动性,精心打造“惠光(影)”“惠墨”“惠画(美)”“惠乐•惠舞”“惠腔”等特色文艺品牌,坚持以品牌建设为抓手,强化主流价值引领,营造浓厚创作氛围,带动激励全区文艺家和广大文艺工作者进一步增强凝聚力、提振精气神、昂扬新风貌。

三是紧跟时代步伐,把握“两创”方略,提升文艺原创力。认真落实《惠山区文化事业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》《惠山区文化产业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》和《关于推动惠山区文化高质量发展的若干政策》,坚持创造性转化、创新性发展,立足惠山人文禀赋和发展实践,深入生活、扎根人民,倾情投入、潜心创作,推出更多反映时代新气象、讴歌人民新创造、展现惠山新奋斗的精品力作。鼓励文艺家团体通过展览展示和交流互动,提升惠山文艺作品的生产力、原创力、表现力、融合力、感召力。

四是整合优质资源,拓展文艺阵地,夯实平台支撑力。积极对内联络、对上争取,力争取得更大政策支持、拿到更多文艺项目、拓展更高合作平台、延伸更广创作阵地,积极推动设立“惠山文华奖”,探索建立融合传统文化、现代审美、时尚元素与文艺表达的“惠韵百花•文艺空间”,为各协会和广大文艺工作者提供更多展演舞台和更大实质性支持。建立健全文艺家协会会员服务日、会员代表座谈会、会员代表联谊会制度,把各文艺家协会会员更好组织起来、活跃起来、凝聚起来,营造温馨和谐的“文艺之家”。创新打造“惠韵雅集”文化沙龙,升级第一批、挂牌第二批“惠韵百花”文艺家采风创作基地,为文艺家和广大文艺工作者提供更多更好的学习交流平台。

五是锚定职能定位,建强文联组织,聚合队伍向心力。坚持以人民为中心的创作导向,坚持出成果和出人才相结合、抓作品和抓环境相贯通,着力改进文艺创作生产服务、引导、组织工作机制,更好服务文艺家和广大文艺工作者。着眼德艺双馨、精干高效、履职尽责、团结融洽、守正创新,建强建优各文艺家协会,积极稳妥推进区作协登记成立工作。探索在文艺资源丰富的镇(街道)成立镇(街道)文联,在条件成熟的文艺家协会成立功能型党支部,在各文艺家协会推广成立专业(艺术)委员会,努力打造一支想干事、会干事、能干事的高素质文艺人才队伍。向前一步、先行谋划、提前部署,认真做好区文联第二次代表大会筹备工作,全区确保大会顺利召开、取得实效。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2025年度

无锡市惠山区文学艺术界联合会

部门预算表

公开01表

收支总表

部门无锡市惠山区文学艺术界联合会

单位:万元

收入

支出

项目

预算

项目

预算

一、一般公共预算拨款收入

134.62

一、一般公共服务支出

89.97

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理资金收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、上级补助收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

12.19

九、其他收入

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、卫生健康支出

4.12

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

28.34

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十四、预备费

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

 

 

三十、抗疫特别国债安排的支出

 

本年收入合计

134.62

本年支出合计

134.62

上年结转结余

 

年终结转结余

 

收入总计

134.62

支出总计

134.62

 

 

公开02表

收入

部门无锡市惠山区文学艺术界联合会

单位:万元

部门代码

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业

收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位

资金

合计

134.62

134.62

134.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

147

无锡市惠山区文学艺术界联合会

134.62

134.62

134.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  147001

无锡市惠山区文学艺术界联合会(本级)

134.62

134.62

134.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

支出

部门无锡市惠山区文学艺术界联合会

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

合计

134.62

106.62

28.00

 

 

 

201

一般公共服务支出

89.97

61.97

28.00

 

 

 

  20129

群众团体事务

89.97

61.97

28.00

 

 

 

    2012901

行政运行

61.97

61.97

 

 

 

 

    2012999

其他群众团体事务支出

28.00

 

28.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

12.19

12.19

 

 

 

 

  20805

行政事业单位养老支出

12.19

12.19

 

 

 

 

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.13

8.13

 

 

 

 

    2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.06

4.06

 

 

 

 

210

卫生健康支出

4.12

4.12

 

 

 

 

  21011

行政事业单位医疗

4.12

4.12

 

 

 

 

    2101101

行政单位医疗

4.12

4.12

 

 

 

 

221

住房保障支出

28.34

28.34

 

 

 

 

  22102

住房改革支出

28.34

28.34

 

 

 

 

    2210201

住房公积金

8.95

8.95

 

 

 

 

    2210202

提租补贴

7.97

7.97

 

 

 

 

    2210203

购房补贴

11.42

11.42

 

 

 

 

 

 

公开04表

财政拨款收支总表

部门无锡市惠山区文学艺术界联合会

单位:万元

预算

项目

预算

一、本年收入

134.62

一、本年支出

134.62

(一)一般公共预算拨款

134.62

(一)一般公共服务支出

89.97

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(三)国防支出

 

二、上年结转

 

(四)公共安全支出

 

(一)一般公共预算拨款

 

(五)教育支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(六)科学技术支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

12.19

 

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

(十)卫生健康支出

4.12

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

(十五)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

(十九)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(二十)住房保障支出

28.34

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

(二十三)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十四)预备费

 

 

 

(二十五)其他支出

 

 

 

(二十六)转移性支出

 

 

 

(二十七)债务还本支出

 

 

 

(二十八)债务付息支出

 

 

 

(二十九)债务发行费用支出

 

 

 

(三十)抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

二、年终结转结余

 

收入总计

134.62

支出总计

134.62

 

 

公开05表

财政拨款支出表(功能科目)

部门无锡市惠山区文学艺术界联合会

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

合计

134.62

106.62

97.57

9.05

28.00

201

一般公共服务支出

89.97

61.97

52.92

9.05

28.00

  20129

群众团体事务

89.97

61.97

52.92

9.05

28.00

    2012901

行政运行

61.97

61.97

52.92

9.05

 

    2012999

其他群众团体事务支出

28.00

 

 

 

28.00

208

社会保障和就业支出

12.19

12.19

12.19

 

 

  20805

行政事业单位养老支出

12.19

12.19

12.19

 

 

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.13

8.13

8.13

 

 

    2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.06

4.06

4.06

 

 

210

卫生健康支出

4.12

4.12

4.12

 

 

  21011

行政事业单位医疗

4.12

4.12

4.12

 

 

    2101101

行政单位医疗

4.12

4.12

4.12

 

 

221

住房保障支出

28.34

28.34

28.34

 

 

  22102

住房改革支出

28.34

28.34

28.34

 

 

    2210201

住房公积金

8.95

8.95

8.95

 

 

    2210202

提租补贴

7.97

7.97

7.97

 

 

    2210203

购房补贴

11.42

11.42

11.42

 

 

 

 

 

公开06表

财政拨款基本支出表(经济科目)

部门无锡市惠山区文学艺术界联合会

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年财政拨款基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

106.62

97.57

9.05

301

工资福利支出

97.56

97.56

 

  30101

基本工资

12.17

12.17

 

  30102

津贴补贴

43.57

43.57

 

  30103

奖金

15.97

15.97

 

  30108

机关事业单位基本养老保险缴费

8.13

8.13

 

  30109

职业年金缴费

4.06

4.06

 

  30110

职工基本医疗保险缴费

4.12

4.12

 

  30112

其他社会保障缴费

0.59

0.59

 

  30113

住房公积金

8.95

8.95

 

302

商品和服务支出

8.45

 

8.45

  30201

办公费

4.35

 

4.35

  30215

会议费

0.32

 

0.32

  30216

培训费

0.09

 

0.09

  30217

公务接待费

0.45

 

0.45

  30228

工会经费

1.02

 

1.02

  30239

其他交通费用

2.04

 

2.04

  30299

其他商品和服务支出

0.18

 

0.18

303

对个人和家庭的补助

0.01

0.01

 

  30309

奖励金

0.01

0.01

 

310

资本性支出

0.60

 

0.60

  31002

办公设备购置

0.60

 

0.60

 

公开07

一般公共预算支出表

部门无锡市惠山区文学艺术界联合会

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

合计

134.62

106.62

97.57

9.05

28.00

201

一般公共服务支出

89.97

61.97

52.92

9.05

28.00

  20129

群众团体事务

89.97

61.97

52.92

9.05

28.00

    2012901

行政运行

61.97

61.97

52.92

9.05

 

    2012999

其他群众团体事务支出

28.00

 

 

 

28.00

208

社会保障和就业支出

12.19

12.19

12.19

 

 

  20805

行政事业单位养老支出

12.19

12.19

12.19

 

 

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.13

8.13

8.13

 

 

    2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.06

4.06

4.06

 

 

210

卫生健康支出

4.12

4.12

4.12

 

 

  21011

行政事业单位医疗

4.12

4.12

4.12

 

 

    2101101

行政单位医疗

4.12

4.12

4.12

 

 

221

住房保障支出

28.34

28.34

28.34

 

 

  22102

住房改革支出

28.34

28.34

28.34

 

 

    2210201

住房公积金

8.95

8.95

8.95

 

 

    2210202

提租补贴

7.97

7.97

7.97

 

 

    2210203

购房补贴

11.42

11.42

11.42

 

 

 

 

公开08表

一般公共预算基本支出表

部门无锡市惠山区文学艺术界联合会

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

106.62

97.57

9.05

301

工资福利支出

97.56

97.56

 

  30101

基本工资

12.17

12.17

 

  30102

津贴补贴

43.57

43.57

 

  30103

奖金

15.97

15.97

 

  30108

机关事业单位基本养老保险缴费

8.13

8.13

 

  30109

职业年金缴费

4.06

4.06

 

  30110

职工基本医疗保险缴费

4.12

4.12

 

  30112

其他社会保障缴费

0.59

0.59

 

  30113

住房公积金

8.95

8.95

 

302

商品和服务支出

8.45

 

8.45

  30201

办公费

4.35

 

4.35

  30215

会议费

0.32

 

0.32

  30216

培训费

0.09

 

0.09

  30217

公务接待费

0.45

 

0.45

  30228

工会经费

1.02

 

1.02

  30239

其他交通费用

2.04

 

2.04

  30299

其他商品和服务支出

0.18

 

0.18

303

对个人和家庭的补助

0.01

0.01

 

  30309

奖励金

0.01

0.01

 

310

资本性支出

0.60

 

0.60

  31002

办公设备购置

0.60

 

0.60

 

 

 

 

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门无锡市惠山区文学艺术界联合会

单位:万元

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护

0.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.45

0.32

0.09

注:部门无政府性基金预算,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

公开10

政府性基金预算支出表

部门无锡市惠山区文学艺术界联合会

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本部门无国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

公开11表

国有资本经营预算支出预算表

部门无锡市惠山区文学艺术界联合会

单位:万元

项    

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

公开12

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门无锡市惠山区文学艺术界联合会

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

8.45

302

商品和服务支出

8.45

  30201

办公费

4.35

  30215

会议费

0.32

  30216

培训费

0.09

  30217

公务接待费

0.45

  30228

工会经费

1.02

  30239

其他交通费用

2.04

  30299

其他商品和服务支出

0.18

公开13

政府采购支出表

部门无锡市惠山区文学艺术界联合会

 

单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购品目名称

采购组织形式

资金来源

总计

一般公共预算资金

政府性基金

其他资金

上年结转和结余资金

合计

 

 

 

 

0.60

 

 

 

0.60

货物

 

 

 

 

0.60

 

 

 

0.60

无锡市惠山区文学艺术界联合会(本级)

 

 

 

 

0.60

 

 

 

0.60

 

商品和服务支出(人员公共经费)

办公设备购置

台式计算机

 

0.60

 

 

 

0.60

 

第三部分 2025年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

无锡市惠山区文学艺术界联合会2025年度收入、支出预算总计134.62万元,与上年相比收、支预算总计各增加32.31万元,增长31.58%。其中:

(一)收入预算总计134.62万元。包括:

1.本年收入合计134.62万元。

(1)一般公共预算拨款收入134.62万元,与上年相比增加32.31万元,增长31.58%。主要原因是做预算时新增一名公务员。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。

(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。

(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。

(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。

(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。

(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。

2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

(二)支出预算总计134.62万元。包括:

1.本年支出合计134.62万元。

(1)一般公共服务支出(类)支出89.97万元,主要用于人员工资发放。与上年相比增加18.58万元,增长26.03%。主要原因是做预算时新增一名公务员。

(2)社会保障和就业支出(类)支出12.19万元,主要用于人员社保缴纳。与上年相比增加3.73万元,增长44.09%。主要原因是做预算时新增一名公务员。

(3)卫生健康支出(类)支出4.12万元,主要用于人员医保缴纳。与上年相比增加1.74万元,增长73.11%。主要原因是做预算时新增一名公务员。

(4)住房保障支出(类)支出28.34万元,主要用于人员公积金缴纳。与上年相比增加8.26万元,增长41.14%。主要原因是做预算时新增一名公务员。

2.年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

无锡市惠山区文学艺术界联合会2025年收入预算合计134.62万元,包括本年收入134.62万元,上年结转结余0万元。

其中:

本年一般公共预算收入134.62万元,占100%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0%;

本年事业收入0万元,占0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

本年其他收入0万元,占0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0%。

 

三、支出预算情况说明

无锡市惠山区文学艺术界联合会2025年支出预算合计134.62万元,其中:

基本支出106.62万元,占79.2%;

项目支出28万元,占20.8%;

事业单位经营支出0万元,占0%;

上缴上级支出0万元,占0%;

对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市惠山区文学艺术界联合会2025年度财政拨款收、支总预算134.62万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加32.31万元,增长31.58%。主要原因是做预算时新增一名公务员。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市惠山区文学艺术界联合会2025年财政拨款预算支出134.62万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加32.31万元,增长31.58%。主要原因是做预算时新增一名公务员。

其中:

(一)一般公共服务支出(类)

1.群众团体事务(款)行政运行(项)支出61.97万元,与上年相比增加18.58万元,增长42.82%。主要原因是做预算时新增一名公务员,基本工资增加。

2.群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)支出28万元,与上年预算数相同。

(二)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出8.13万元,与上年相比增加2.49万元,增长44.15%。主要原因是做预算时新增一名公务员,养老费增加。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出4.06万元,与上年相比增加1.24万元,增长43.97%。主要原因是做预算时新增一名公务员,职业年金增加。

(三)卫生健康支出(类)

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出4.12万元,与上年相比增加1.74万元,增长73.11%。主要原因是做预算时新增一名公务员,医保金额增加。

(四)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出8.95万元,与上年相比增加2.61万元,增长41.17%。主要原因是做预算时新增一名公务员,公积金增加。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出7.97万元,与上年预算数相同。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出11.42万元,与上年相比增加5.65万元,增长97.92%。主要原因是做预算时新增一名公务员,住房补贴增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市惠山区文学艺术界联合会2025年度财政拨款基本支出预算106.62万元,其中:

(一)人员经费97.57万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

(二)公用经费9.05万元。主要包括:办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市惠山区文学艺术界联合会2025年一般公共预算财政拨款支出预算134.62万元,与上年相比增加32.31万元,增长31.58%。主要原因是做预算时新增一名公务员。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市惠山区文学艺术界联合会2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算106.62万元,其中:

(一)人员经费97.57万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

(二)公用经费9.05万元。主要包括:办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

无锡市惠山区文学艺术界联合会2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0.45万元,与上年预算数相同。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.45万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年预算数相同。

3.公务接待费预算支出0.45万元,与上年预算数相同。

无锡市惠山区文学艺术界联合会2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.32万元,比上年预算减少0.03万元,主要原因是按规定减少10%。

无锡市惠山区文学艺术界联合会2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.09万元,比上年预算减少0.01万元,主要原因是按规定减少10%。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市惠山区文学艺术界联合会2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

无锡市惠山区文学艺术界联合会2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出8.45万元,与上年相比增加2.06万元,增长32.24%。主要原因是做预算时新增一名公务员,人员经费增加。

十三、政府采购支出预算情况说明

2025年度政府采购支出预算总额0.6万元,其中:拟采购货物支出0.6万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备0台(套)。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2025年度,本部门整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金134.62万元;本部门共2个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计28万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

四、基本支出指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

九、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。