| 信息索引号 | 014035714/2025-00739 | 生成日期 | 2025-06-09 | 公开日期 | 2025-06-09 |
| 公开时限 | 长期公开 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报,网站,政府公报 | ||
| 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会,面向企业法人,面向社会团体 | ||
| 有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门内部审核后公开 | ||
| 主题(一级) | 财政、金融、审计 | 体裁 | 其他 | ||
| 关键词 | 公路,运输,预算,行政 | ||||
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| 发布机构 | 无锡市惠山区交通运输局 | ||||
| 内容概述 | 上级转移支付专项其他商品和服务支出园林绿化管理服务7.507.50上级转移支付专项其他商品和服务支出物业管理服务15.1015.10第三部分2025年度部门预算情况说明一、收支预算总体情况说明 |
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目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2025年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2025年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
1.贯彻执行党和国家有关交通运输的方针政策、法律法规,办理交通运输地方性法规、规章草案征求意见,参与起草交通运输政策性文件和规范性文件,拟订交通运输行业有关政策并监督实施。
2.组织编制全区综合运输体系规划,组织拟订并监督实施公路、港口和航道等行业规划,参与拟订铁路规划。指导编制区城市客运发展规划,参与城市客运有关设施和交通运输枢纽规划。会同有关部门编制交通运输固定资产投资计划。负责交通运输行业统计和信息发布工作。
3.组织实施交通基础设施建设。负责全区交通运输基础设施建设和维护的行业管理。负责全区港口岸线、陆域、水域交通运输的统一管理工作。
4.负责全区道路、水路运输市场监管工作。指导城市客运管理及出租汽车行业监督管理工作。指导交通运输枢纽管理工作。参与拟订有关交通物流业政策和标准制定并监督实施。
5.指导全区交通运输综合行政执法工作。
6.负责提出全区交通运输固定资产投资规模和方向。负责提出交通运输专项资金安排意见,负责交通运输预算资金的申请和监管。负责交通运输系统内部审计工作。
7.负责拟订全区交通运输行业科技与信息化规划和规范并组织实施,组织重大交通运输科技项目攻关。指导协调交通运输行业信息化项目的建设与管理。指导并监督交通运输行业质量、技术、环保和节能减排工作。
8.负责全区交通运输行业安全生产监督管理。承担并指导交通运输行业应急处置工作。组织协调重点物资运输和紧急运输。
9.负责全区地方铁路建设项目协调管理工作。承担区国防动员委员会交通战备办公室工作。
10.负责局机关和所属单位的思想建设、组织建设和作风建设,加强对群团工作的领导;指导全区交通行业队伍建设和精神文明建设;指导全区交通行业职业教育与培训。指导全区交通运输行业对外交流合作工作。
11.完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:(一)党政办公室(区国防动员委员会交通战备办公室);(二)法规许可科;(三)综合计划科;(四)安全监督科;(五)建设管理科;(六)运输港航科;(七)财务审计科。本部门下属单位包括:无锡市惠山区交通运输综合行政执法大队,无锡市惠山区港航事业发展中心,无锡市惠山区公路事业发展中心,无锡市惠山区铁路建设服务中心。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计5家,具体包括:无锡市惠山区交通运输局(本级),无锡市惠山区交通运输综合行政执法大队,无锡市惠山区港航事业发展中心,无锡市惠山区公路事业发展中心,无锡市惠山区铁路建设服务中心。
三、2025年度部门主要工作任务及目标
2025年是“十四五”规划收官之年,也是“十五五”规划谋划之年,做好今年工作意义重大,具体要在以下六个方面再努力、再提升:
一、更高标准强建设。一要做强对外通道。要主动融入长三角、苏锡常、锡澄宜一体化战略,更加注重从发挥区位优势的角度完善对外通道体系,切实增强惠山发展后劲和潜力。重点加快盐泰锡常宜铁路惠山段建设,实质启动城铁惠山站改造提升;深度谋划苏锡常快线方案研究,争取有利于我区的线位方案;统筹实施高速公路“三路共建”,加快推进锡太高速和沪武高速主体工程建设,积极落实锡宜高速扩建条件,争取项目早日落地。二要做优内部网络。加快推进G312(凤翔路-广石路)快速化改造、钱荣快速路和暨南大道西延等项目建设,力争G312(洛城大道-常州界)改造尽早开工,加快货运绕城公路先导段、惠澄大道快速化改造(一期)、通江大道北延、中惠大道与锡太高速节点工程前期工作,启动辖区“断头路”畅通计划,明年实施项目31个。三要打造水运惠山。全速推进苏南运河“三改二”惠山段整治提升,启动锡澄运河惠山段疏浚工程,试行玉祁线单线分时段通航模式,改善辖区航道通航条件。加快惠山港主体项目建设,统筹实施京杭运河、锡澄运河港口码头的专项整治和升级改造,努力打造更具特色的“水运惠山”。
二、更大力度增效能。一要做强物流枢纽。重点提升以西站物流园区为核心的无锡生产服务型国家物流枢纽。深入推进联运设施扩能改造,稳步推进国际铁路货运中心建设,实施铁路货场扩容,启动铁路专线扩建,投用铁路联网信息系统,打造铁路特货集散中心;紧密对接无锡海关,进一步发挥海关监管作业场所作用,启动保税仓建设,努力提升物流枢纽能级。二要深化多式联运。继续实施货源摸底行动,加大联运主体培育,保障既有线路稳定,推动海铁联运提质升级、中欧班列再创新高,试点开行汽车零部件集装箱班列,持续放大惠山多式联运品牌效应,更好融入国际国内两个市场。三要扩大开放合作。持续深入对接中铁上海货运中心、中铁特货上海分公司、上港集团等头部企业,争取高端资源支持。主动与南京、苏州、连云港等始发城市的沟通对接,共建运输通道、共享运输网络。
三、更快速度促转型。一要培育低空经济。牵头编制全区低空经济发展中长期规划及三年行动计划。对已签约的重点项目开展“滴灌式”管理,力争“一企一策”推动项目落地投产。对辖区重点企业实施“穿透式”服务,多渠道、广维度护航成长,加快形成新质生产力。二要推广绿色低碳。积极推动交通运输绿色低碳转型,以低碳化为导向推广岸电、新能源船舶等交通清洁能源装备使用,以绿色化为导向持续深化船舶港口污染防治。继续做好新能源公交车、老旧营运货车以及铁路、公路等领域老旧设施设备更新工作,按规范落实“两新”补贴发放工作。适度超前谋划、积极对上争取交通运输领域新型基础设施建设项目。三要鼓励科技创新。深入推广“智改数转网联”理念,积极探索“人工智能+交通运输”的融合,试点实施智慧工地+物联网、综合执法+大数据、智慧公路+“一网一平台”等应用场景,配合建设锡溧漕河智慧航道,协助开展锡太高速数字化施工管理研究,努力实现数字赋能,提质增效。
四、更实举措惠民生。一要提供更便捷的公交。科学制定阳山地区公交线网优化方案,探索开行文旅融合线路,助推阳山生态休闲旅游度假区创建国家级全面起势。协调解决工业集聚区企业员工的公交出行问题,推广巴士邻居、定制公交等特色线路,计划新辟优化线路2条,新增巴士邻居4家,同时稳步推进公交候车亭等基础设施的提档升级,努力提升公交服务的可靠性、经济性和品质化。二要提供更高质的管养。持续巩固“四好农村路”全国示范县创建成果,按照《惠山区公共道路联合管理工作实施方案》,实体化运作“联合路管办”,建立科学有效、职责明确的分类监管体系,确保各级道路精细化管养全覆盖。三要提供更优化的政策。持续创新便民利企措施,深化“一件事”改革,推动一体化服务、做优网上办,做强掌上办、延伸窗口办,梳理减少处罚事项,更加注重纾困解难,努力营造良好的营商环境。
五、更严要求保平安。一要狠抓安全责任落实。纵深推进分级分类监管,发挥多元主体治理合力,全面强化企业主体责任、板块属地责任和部门监管责任的有效落实,重点督促企业全面落实安全管理“五到位”。二要提升行政执法效能。树立“重点领域重点管、易发事故领域反复管、流动领域精细管”的理念,严格规范涉企行政检查,努力优化安全执法力量配置,常态化加强执法巡查,因时因势组织专项行动,加强与公安、应急等部门的联动联勤联控,形成震慑,取得实效。三要加大专项整治力度。动真碰硬实施交通运输领域治本攻坚三年行动,加大重点领域重大隐患专项治理力度,推行工作项目化、项目清单化、清单责任化的工作机制,确保形成工作闭环,切实消除安全隐患。同时进一步细化港口码头、道路养护、新业态领域、极端天气防范等方面的安全监管工作措施,最大限度扎好“篱笆”,防范遏制事故发生。
六、更强担当抓党建。一要深化廉政建设。认真落实机关管理内控制度,严格日常督查检查,发现不良苗头,及早提醒制止;紧扣全面从严治党要求,加强对工程建设、交通执法、第三方服务等违纪违法易发多发重点领域的监督防范,坚定不移建设“廉洁交通”。二要夯实党的建设。从严落实管党治党主体责任,对内坚持党建业务同研究同落实,按照“一支部一特色”深入打造“惠畅交通”党建品牌。对外积极推进行业党建落地开花,推动货车司机等新业态群体党建常态化运行,努力以党建促行业治理,兴行业发展。三要加强队伍建设。按照“补充人、培养人、选好人”的根本思路,继续加大招录力度,全面强化专业培训,不断完善选拔体系,重点加强对年轻干部的培养锻炼,推动干部梯队结构更优,领导班子“四拓四新”,全面打造交通队伍新效能、新形象。
第二部分
2025年度
无锡市惠山区交通运输局
部门预算表
|
公开01表 |
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收支总表 |
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部门:无锡市惠山区交通运输局 |
单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
17,746.45 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
4,384.00 |
二、外交支出 |
|
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|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
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六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
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|
七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
485.49 |
|
|
九、其他收入 |
1,400.00 |
九、社会保险基金支出 |
|
|
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|
|
十、卫生健康支出 |
161.05 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
4,384.00 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
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|
十四、交通运输支出 |
17,116.09 |
|
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|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
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|
二十、住房保障支出 |
1,383.82 |
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|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
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|
二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、预备费 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
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|
二十七、债务还本支出 |
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|
二十八、债务付息支出 |
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|
二十九、债务发行费用支出 |
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|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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|
本年收入合计 |
23,530.45 |
本年支出合计 |
23,530.45 |
|
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
|
收入总计 |
23,530.45 |
支出总计 |
23,530.45 |
|
|
公开02表 |
||||||||||||||||||
|
收入总表 |
||||||||||||||||||
|
部门:无锡市惠山区交通运输局 |
单位:万元 |
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部门代码 |
部门名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
|||
|
合计 |
23,530.45 |
23,530.45 |
17,746.45 |
4,384.00 |
|
|
|
|
|
|
1,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
133 |
无锡市惠山区交通运输局 |
23,530.45 |
23,530.45 |
17,746.45 |
4,384.00 |
|
|
|
|
|
|
1,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
133001 |
无锡市惠山区交通运输局(本级) |
18,712.07 |
18,712.07 |
12,928.07 |
4,384.00 |
|
|
|
|
|
|
1,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
133002 |
无锡市惠山区交通运输综合行政执法大队 |
3,425.98 |
3,425.98 |
3,425.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
133003 |
无锡市惠山区港航事业发展中心 |
392.37 |
392.37 |
392.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
133004 |
无锡市惠山区公路事业发展中心 |
831.55 |
831.55 |
831.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
133005 |
无锡市惠山区铁路建设服务中心 |
168.48 |
168.48 |
168.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
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|
支出总表 |
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|
部门:无锡市惠山区交通运输局 |
单位:万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
合计 |
23,530.45 |
5,570.77 |
17,959.68 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
485.49 |
485.49 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
485.49 |
485.49 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
323.66 |
323.66 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
161.83 |
161.83 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
161.05 |
161.05 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
161.05 |
161.05 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.66 |
20.66 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
140.39 |
140.39 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
4,384.00 |
|
4,384.00 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4,384.00 |
|
4,384.00 |
|
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
4,384.00 |
|
4,384.00 |
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
17,116.09 |
3,540.41 |
13,575.68 |
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
17,116.09 |
3,540.41 |
13,575.68 |
|
|
|
|
2140101 |
行政运行 |
548.52 |
531.22 |
17.30 |
|
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
1,079.00 |
|
1,079.00 |
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
7,303.36 |
|
7,303.36 |
|
|
|
|
2140110 |
公路和运输安全 |
126.88 |
|
126.88 |
|
|
|
|
2140123 |
航道维护 |
22.60 |
|
22.60 |
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
8,035.73 |
3,009.19 |
5,026.54 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1,383.82 |
1,383.82 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1,383.82 |
1,383.82 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
437.45 |
437.45 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
613.29 |
613.29 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
333.08 |
333.08 |
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
财政拨款收支总表 |
|||
|
部门:无锡市惠山区交通运输局 |
单位:万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
22,130.45 |
一、本年支出 |
22,130.45 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
17,746.45 |
(一)一般公共服务支出 |
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
4,384.00 |
(二)外交支出 |
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
(四)公共安全支出 |
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(五)教育支出 |
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
485.49 |
|
|
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
|
|
(十)卫生健康支出 |
161.05 |
|
|
|
(十一)节能环保支出 |
|
|
|
|
(十二)城乡社区支出 |
4,384.00 |
|
|
|
(十三)农林水支出 |
|
|
|
|
(十四)交通运输支出 |
15,716.09 |
|
|
|
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
(十七)金融支出 |
|
|
|
|
(十八)援助其他地区支出 |
|
|
|
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
(二十)住房保障支出 |
1,383.82 |
|
|
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
(二十四)预备费 |
|
|
|
|
(二十五)其他支出 |
|
|
|
|
(二十六)转移性支出 |
|
|
|
|
(二十七)债务还本支出 |
|
|
|
|
(二十八)债务付息支出 |
|
|
|
|
(二十九)债务发行费用支出 |
|
|
|
|
(三十)抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
收入总计 |
22,130.45 |
支出总计 |
22,130.45 |
|
公开05表 |
||||||
|
财政拨款支出表(功能科目) |
||||||
|
部门:无锡市惠山区交通运输局 |
单位:万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
合计 |
22,130.45 |
5,570.77 |
5,224.53 |
346.24 |
16,559.68 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
485.49 |
485.49 |
485.49 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
485.49 |
485.49 |
485.49 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
323.66 |
323.66 |
323.66 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
161.83 |
161.83 |
161.83 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
161.05 |
161.05 |
161.05 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
161.05 |
161.05 |
161.05 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.66 |
20.66 |
20.66 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
140.39 |
140.39 |
140.39 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
4,384.00 |
|
|
|
4,384.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4,384.00 |
|
|
|
4,384.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
4,384.00 |
|
|
|
4,384.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
15,716.09 |
3,540.41 |
3,194.17 |
346.24 |
12,175.68 |
|
21401 |
公路水路运输 |
15,716.09 |
3,540.41 |
3,194.17 |
346.24 |
12,175.68 |
|
2140101 |
行政运行 |
548.52 |
531.22 |
492.83 |
38.39 |
17.30 |
|
2140104 |
公路建设 |
1,079.00 |
|
|
|
1,079.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
7,303.36 |
|
|
|
7,303.36 |
|
2140110 |
公路和运输安全 |
126.88 |
|
|
|
126.88 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
6,658.33 |
3,009.19 |
2,701.34 |
307.85 |
3,649.14 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,383.82 |
1,383.82 |
1,383.82 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1,383.82 |
1,383.82 |
1,383.82 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
437.45 |
437.45 |
437.45 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
613.29 |
613.29 |
613.29 |
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
333.08 |
333.08 |
333.08 |
|
|
|
公开06表 |
||||
|
财政拨款基本支出表(经济科目) |
||||
|
部门:无锡市惠山区交通运输局 |
单位:万元 |
|||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年财政拨款基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
5,570.77 |
5,224.53 |
346.24 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
4,357.82 |
4,357.82 |
|
|
30101 |
基本工资 |
710.17 |
710.17 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,160.87 |
1,160.87 |
|
|
30103 |
奖金 |
72.27 |
72.27 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
610.67 |
610.67 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
323.66 |
323.66 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
161.83 |
161.83 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
161.05 |
161.05 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
33.39 |
33.39 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
437.45 |
437.45 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
686.46 |
686.46 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
277.04 |
|
277.04 |
|
30201 |
办公费 |
117.40 |
|
117.40 |
|
30215 |
会议费 |
0.81 |
|
0.81 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30228 |
工会经费 |
90.78 |
|
90.78 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
46.71 |
|
46.71 |
|
30239 |
其他交通费用 |
9.12 |
|
9.12 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.22 |
|
11.22 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
866.71 |
866.71 |
|
|
30301 |
离休费 |
39.20 |
39.20 |
|
|
30302 |
退休费 |
772.98 |
772.98 |
|
|
30305 |
生活补助 |
53.40 |
53.40 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.05 |
0.05 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.08 |
1.08 |
|
|
310 |
资本性支出 |
69.20 |
|
69.20 |
|
31002 |
办公设备购置 |
69.20 |
|
69.20 |
|
公开07表 |
||||||
|
一般公共预算支出表 |
||||||
|
部门:无锡市惠山区交通运输局 |
单位:万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
合计 |
17,746.45 |
5,570.77 |
5,224.53 |
346.24 |
12,175.68 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
485.49 |
485.49 |
485.49 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
485.49 |
485.49 |
485.49 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
323.66 |
323.66 |
323.66 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
161.83 |
161.83 |
161.83 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
161.05 |
161.05 |
161.05 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
161.05 |
161.05 |
161.05 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.66 |
20.66 |
20.66 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
140.39 |
140.39 |
140.39 |
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
15,716.09 |
3,540.41 |
3,194.17 |
346.24 |
12,175.68 |
|
21401 |
公路水路运输 |
15,716.09 |
3,540.41 |
3,194.17 |
346.24 |
12,175.68 |
|
2140101 |
行政运行 |
548.52 |
531.22 |
492.83 |
38.39 |
17.30 |
|
2140104 |
公路建设 |
1,079.00 |
|
|
|
1,079.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
7,303.36 |
|
|
|
7,303.36 |
|
2140110 |
公路和运输安全 |
126.88 |
|
|
|
126.88 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
6,658.33 |
3,009.19 |
2,701.34 |
307.85 |
3,649.14 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,383.82 |
1,383.82 |
1,383.82 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1,383.82 |
1,383.82 |
1,383.82 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
437.45 |
437.45 |
437.45 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
613.29 |
613.29 |
613.29 |
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
333.08 |
333.08 |
333.08 |
|
|
|
公开08表 |
||||
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
部门:无锡市惠山区交通运输局 |
单位:万元 |
|||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
5,570.77 |
5,224.53 |
346.24 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
4,357.82 |
4,357.82 |
|
|
30101 |
基本工资 |
710.17 |
710.17 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,160.87 |
1,160.87 |
|
|
30103 |
奖金 |
72.27 |
72.27 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
610.67 |
610.67 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
323.66 |
323.66 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
161.83 |
161.83 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
161.05 |
161.05 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
33.39 |
33.39 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
437.45 |
437.45 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
686.46 |
686.46 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
277.04 |
|
277.04 |
|
30201 |
办公费 |
117.40 |
|
117.40 |
|
30215 |
会议费 |
0.81 |
|
0.81 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30228 |
工会经费 |
90.78 |
|
90.78 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
46.71 |
|
46.71 |
|
30239 |
其他交通费用 |
9.12 |
|
9.12 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.22 |
|
11.22 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
866.71 |
866.71 |
|
|
30301 |
离休费 |
39.20 |
39.20 |
|
|
30302 |
退休费 |
772.98 |
772.98 |
|
|
30305 |
生活补助 |
53.40 |
53.40 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.05 |
0.05 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.08 |
1.08 |
|
|
310 |
资本性支出 |
69.20 |
|
69.20 |
|
31002 |
办公设备购置 |
69.20 |
|
69.20 |
|
公开09表 |
|||||||
|
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 |
|||||||
|
部门:无锡市惠山区交通运输局 |
单位:万元 |
||||||
|
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
|
47.71 |
0.00 |
46.71 |
0.00 |
46.71 |
1.00 |
0.81 |
0.00 |
|
公开10表 |
||||
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
部门:无锡市惠山区交通运输局 |
单位:万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
合计 |
4,384.00 |
|
4,384.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
4,384.00 |
|
4,384.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4,384.00 |
|
4,384.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
4,384.00 |
|
4,384.00 |
注:本部门无国有资本经营预算支出,故本表无数据。
|
公开11表 |
||||
|
国有资本经营预算支出预算表 |
||||
|
部门:无锡市惠山区交通运输局 |
单位:万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
|
公开12表 |
|||
|
一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
|||
|
部门:无锡市惠山区交通运输局 |
单位:万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
|
|
合计 |
29.40 |
||
|
302 |
商品和服务支出 |
29.40 |
|
|
30201 |
办公费 |
6.01 |
|
|
30215 |
会议费 |
0.81 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
|
|
30228 |
工会经费 |
10.54 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
9.12 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.92 |
|
|
公开13表 |
|||||||||
|
政府采购支出表 |
|||||||||
|
部门:无锡市惠山区交通运输局 |
|
单位:万元 |
|||||||
|
采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购品目名称 |
采购组织形式 |
资金来源 |
总计 |
|||
|
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
其他资金 |
上年结转和结余资金 |
||||||
|
合计 |
|
|
|
|
352.67 |
|
22.60 |
|
375.27 |
|
货物 |
|
|
|
|
142.50 |
|
|
|
142.50 |
|
无锡市惠山区交通运输局(本级) |
|
|
|
|
82.29 |
|
|
|
82.29 |
|
|
执法业务用车购置费 |
公务用车购置 |
越野车 |
|
34.00 |
|
|
|
34.00 |
|
|
专项执法经费 |
其他商品和服务支出 |
视频监控设备 |
|
27.00 |
|
|
|
27.00 |
|
|
服装费 |
被装购置费 |
普通服装 |
|
12.30 |
|
|
|
12.30 |
|
|
商品和服务支出(人员公共经费) |
办公设备购置 |
台式计算机 |
|
5.95 |
|
|
|
5.95 |
|
|
商品和服务支出(人员公共经费) |
办公设备购置 |
通用照相机 |
|
1.00 |
|
|
|
1.00 |
|
|
商品和服务支出(人员公共经费) |
办公设备购置 |
A4黑白打印机 |
|
1.54 |
|
|
|
1.54 |
|
|
商品和服务支出(人员公共经费) |
办公设备购置 |
办公桌 |
|
0.33 |
|
|
|
0.33 |
|
|
商品和服务支出(人员公共经费) |
办公设备购置 |
办公椅 |
|
0.17 |
|
|
|
0.17 |
|
无锡市惠山区交通运输综合行政执法大队 |
|
|
|
|
46.13 |
|
|
|
46.13 |
|
|
商品和服务支出(人员公共经费) |
办公设备购置 |
台式计算机 |
|
42.50 |
|
|
|
42.50 |
|
|
商品和服务支出(人员公共经费) |
办公设备购置 |
A4黑白打印机 |
|
3.30 |
|
|
|
3.30 |
|
|
商品和服务支出(人员公共经费) |
办公设备购置 |
办公桌 |
|
0.22 |
|
|
|
0.22 |
|
|
商品和服务支出(人员公共经费) |
办公设备购置 |
办公椅 |
|
0.11 |
|
|
|
0.11 |
|
无锡市惠山区港航事业发展中心 |
|
|
|
|
2.00 |
|
|
|
2.00 |
|
|
商品和服务支出(人员公共经费) |
办公设备购置 |
复印机 |
|
2.00 |
|
|
|
2.00 |
|
无锡市惠山区公路事业发展中心 |
|
|
|
|
12.08 |
|
|
|
12.08 |
|
|
商品和服务支出(人员公共经费) |
办公设备购置 |
台式计算机 |
|
8.50 |
|
|
|
8.50 |
|
|
商品和服务支出(人员公共经费) |
办公设备购置 |
便携式计算机 |
|
1.68 |
|
|
|
1.68 |
|
|
商品和服务支出(人员公共经费) |
办公设备购置 |
A4黑白打印机 |
|
1.10 |
|
|
|
1.10 |
|
|
商品和服务支出(人员公共经费) |
办公设备购置 |
碎纸机 |
|
0.10 |
|
|
|
0.10 |
|
|
商品和服务支出(人员公共经费) |
办公设备购置 |
空调机 |
|
0.70 |
|
|
|
0.70 |
|
服务 |
|
|
|
|
210.17 |
|
22.60 |
|
232.77 |
|
无锡市惠山区交通运输局(本级) |
|
|
|
|
210.17 |
|
22.60 |
|
232.77 |
|
|
安全生产及文明创建工作经费 |
其他商品和服务支出 |
其他专业技术服务 |
|
60.00 |
|
|
|
60.00 |
|
|
泵站维护费 |
其他资本性支出 |
其他服务 |
|
65.00 |
|
|
|
65.00 |
|
|
物业运行维护费 |
物业管理费 |
物业管理服务 |
|
85.17 |
|
|
|
85.17 |
|
|
上级转移支付专项 |
其他商品和服务支出 |
园林绿化管理服务 |
|
|
|
7.50 |
|
7.50 |
|
|
上级转移支付专项 |
其他商品和服务支出 |
物业管理服务 |
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第三部分2025年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
无锡市惠山区交通运输局2025年度收入、支出预算总计23,530.45万元,与上年相比收、支预算总计各减少4,698.48万元,减少16.64%。其中:
(一)收入预算总计23,530.45万元。包括:
1.本年收入合计23,530.45万元。
(1)一般公共预算拨款收入17,746.45万元,与上年相比减少1,038.53万元,减少5.53%。主要原因是专项以及公路水路运输支出减少。
(2)政府性基金预算拨款收入4,384万元,与上年相比减少916万元,减少17.28%。主要原因是镇村道路提档升级补贴的减少。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。
(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。
(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。
(9)其他收入1,400万元,与上年相比减少2,743.95万元,减少66.22%。主要原因是区管道路(县道)大中修减少。
2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
(二)支出预算总计23,530.45万元。包括:
1.本年支出合计23,530.45万元。
(1)社会保障和就业支出(类)支出485.49万元,主要用于职工社保缴费。与上年相比增加14.81万元,增长3.15%。主要原因是薪资政策调整,人员的增加。
(2)卫生健康支出(类)支出161.05万元,主要用于职工基本医疗缴费。与上年相比增加31.74万元,增长24.55%。主要原因是薪资政策调整,人员的增加。
(3)城乡社区支出(类)支出4,384万元,主要用于农村基础设施建设支出和其他城市基础设施配套费安排的支出。与上年相比减少916万元,减少17.28%。主要原因是专项支出减少。
(4)交通运输支出(类)支出17,116.09万元,主要用于行政运行、公路建设、公路养护、公路和运输安全、公路运输管理、航道维护、其他公路水路运输支出。与上年相比减少3,794.42万元,减少18.15%。主要原因是专项支出减少。
(5)住房保障支出(类)支出1,383.82万元,主要用于职工住房公积金。与上年相比减少14.61万元,减少1.04%。主要原因是薪资政策调整。
(6)粮油物资储备支出(类)支出0万元,与上年相比减少20万元,减少100%。主要原因是专项支出减少。
2.年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
无锡市惠山区交通运输局2025年收入预算合计23,530.45万元,包括本年收入23,530.45万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入17,746.45万元,占75.42%;
本年政府性基金预算收入4,384万元,占18.63%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入1,400万元,占5.95%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
无锡市惠山区交通运输局2025年支出预算合计23,530.45万元,其中:
基本支出5,570.77万元,占23.67%;
项目支出17,959.68万元,占76.33%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
无锡市惠山区交通运输局2025年度财政拨款收、支总预算22,130.45万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少1,954.53万元,减少8.12%。主要原因是薪资政策调整。
五、财政拨款支出预算情况说明
无锡市惠山区交通运输局2025年财政拨款预算支出22,130.45万元,占本年支出合计的94.05%。与上年相比,财政拨款支出减少1,954.53万元,减少8.12%。主要原因是薪资政策调整。
其中:
(一)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出323.66万元,与上年相比增加9.87万元,增长3.15%。主要原因是薪资政策调整,人员的增加。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出161.83万元,与上年相比增加4.94万元,增长3.15%。主要原因是薪资政策调整,人员的增加。
(二)卫生健康支出(类)
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出20.66万元,与上年相比增加2.68万元,增长14.91%。主要原因是薪资政策调整,人员的增加。
2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出140.39万元,与上年相比增加29.06万元,增长26.1%。主要原因是薪资政策调整,人员的增加。
(三)城乡社区支出(类)
国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)支出4,384万元,与上年相比减少916万元,减少17.28%。主要原因是农村道路提档升级补贴项目的减少。
(四)交通运输支出(类)
1.公路水路运输(款)行政运行(项)支出548.52万元,与上年相比增加43.17万元,增长8.54%。主要原因是薪资政策调整。
2.公路水路运输(款)公路建设(项)支出1,079万元,与上年相比减少2,461万元,减少69.52%。主要原因是区管道路(县道)大中修项目减少。
3.公路水路运输(款)公路养护(项)支出7,303.36万元,与上年相比减少792.91万元,减少9.79%。主要原因是区管道路(县道)大中修项目减少。
4.公路水路运输(款)公路和运输安全(项)支出126.88万元,与上年相比减少109.39万元,减少46.3%。主要原因是本年度治超专项建设项目减少。
5.公路水路运输(款)公路运输管理(项)支出0万元,与上年相比减少60万元,减少100%。主要原因是专项支出减少。
6.公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)支出6,658.33万元,与上年相比增加2,329.66万元,增长53.82%。主要原因是公交运营补贴、锡太高速与凤翔高架连接工程等市级代列资金项目增加。
(五)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出437.45万元,与上年相比减少4.19万元,减少0.95%。主要原因是薪资政策调整。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出613.29万元,与上年相比减少34.03万元,减少5.26%。主要原因是薪资政策调整。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出333.08万元,与上年相比增加23.61万元,增长7.63%。主要原因是薪资政策调整。
(六)粮油物资储备支出(类)
粮油物资事务(款)财务和审计支出(项)支出0万元,与上年相比减少20万元,减少100%。主要原因是专项支出减少。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
无锡市惠山区交通运输局2025年度财政拨款基本支出预算5,570.77万元,其中:
(一)人员经费5,224.53万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费346.24万元。主要包括:办公费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算支出预算情况说明
无锡市惠山区交通运输局2025年一般公共预算财政拨款支出预算17,746.45万元,与上年相比减少1,038.53万元,减少5.53%。主要原因是区管道路(县道)大中修项目、农村道路提档升级补贴项目的减少。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
无锡市惠山区交通运输局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5,570.77万元,其中:
(一)人员经费5,224.53万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费346.24万元。主要包括:办公费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
无锡市惠山区交通运输局2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算47.71万元,与上年预算数相同。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出46.71万元,占“三公”经费的97.9%;公务接待费支出1万元,占“三公”经费的2.1%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出46.71万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。
(2)公务用车运行维护费预算支出46.71万元,与上年预算数相同。
3.公务接待费预算支出1万元,与上年预算数相同。
无锡市惠山区交通运输局2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.81万元,比上年预算减少0.09万元,主要原因是厉行节约支出减少。
无锡市惠山区交通运输局2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元,与上年预算数相同。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
无锡市惠山区交通运输局2025年政府性基金支出预算支出4,384万元。与上年相比减少916万元,减少17.28%。主要原因是专项支出减少。
其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)支出4,384万元,主要是用于桥梁养护、道路养护、道路恢复工程。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
无锡市惠山区交通运输局2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2025年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出29.4万元,与上年相比减少9.91万元,减少25.21%。主要原因是厉行节约支出减少。
十三、政府采购支出预算情况说明
2025年度政府采购支出预算总额375.27万元,其中:拟采购货物支出142.5万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出232.77万元。
十四、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆40辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车32辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备2台(套)。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2025年度,本部门整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金23,530.45万元;本部门共20个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计17,959.68万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)
十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
十三、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十四、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):反映公路新建和改建支出,特大型桥梁建设支出,公路客货运站(场)以及公路相关设备设施建设支出。
十五、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):反映公路养护支出。
十六、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):反映公路和运输安全支出。
十七、交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项):反映内河航道整治、维护方面的支出。
十八、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。










