| 信息索引号 | 014035714/2026-00211 | 生成日期 | 2026-02-09 | 公开日期 | 2026-02-09 |
| 公开时限 | 长期公开 | 公开形式 | 网站 | ||
| 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
| 有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
| 主题(一级) | 财政、金融、审计 | 体裁 | 其他 | ||
| 关键词 | 预算,决算,机关 | ||||
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| 发布机构 | 惠山区人民政府办公室 | ||||
| 内容概述 | 2026年度无锡市惠山区人民政府办公室(本级)单位预算公开 |
||||
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2026年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2026年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2026年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
1、协助区政府领导同志审核或者组织起草区政府、区政府办公室报送、发布的公文,负责承办上级及有关部门发送区政府的公文,负责承办区各部门单位和各镇人民政府、各街道办事处、惠山经济开发区管委会请示区政府的事项,提出审核意见,报区政府领导同志审批。
2、负责区政府会议的准备和会务工作,组织起草区政府领导同志讲话稿以及其他综合性文稿,协助区政府领导同志组织会议决定事项的实施。
3、负责区政府重大活动的组织统筹、区政府领导同志政务活动的组织安排工作。负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作,组织或接待来本区访问的重要外宾和内宾来本区视察、考察、工作、调研等活动。
4、负责区政府值班工作,及时向区政府领导同志报告重要情况,传达并督促落实上级政府领导同志批示要求。
5、协助区政府领导同志调度掌握全区工作情况,根据区政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。
6、督促检查区政府各部门和各镇人民政府、各街道办事处、惠山经济开发区管委会贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府、区委区政府决定事项以及区政府领导同志批示要求的情况,及时向区政府领导同志报告并提出有关建议。
7、根据区政府领导同志批示要求,组织有关调查研究工作,及时反映情况,提出建议。
8、负责收集、整理、报送重要信息和政务舆情;履行区政府新闻发言人职责。
9、负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。
10、负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开、政务公开工作和政府网站、政务新媒体工作,承担区政务公开领导小组的日常工作。
11、负责因公出国(境)的管理工作,参加因公出国(境)任务会审,代拟出国(境)任务请示件,负责因公出国(境)人员护照、签证的报批工作。负责对因公出国(境)人员进行外事政策和外事纪律的教育,了解和检查出国(境)团组或人员在国(境)外的活动情况和出访结果,协助做好因公出国(境)团组和人员的护照、通行证的收和管理工作。负责与外国开展友好城市以及其他友好单位的交往活动。
12、负责区级机关事务管理工作。负责对各镇人民政府各街道办事处、惠山经济开发区管委会有关机关事务工作的指导。负责制定机关运行的实物定额和服务标准,管理所属单位后勤服务保障和经营工作。负责区级机关办公用房分配调整维修公务用车配备更新、后勤服务等有关事项的管理。负责区级公共机构节能监督管理工作。会同有关部门拟订本级公共机节能规划、规章制度并组织实施,指导区教育、科技、卫生、文体等主管部门开展本级系统内公共机构节能工作,会同区级有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训,组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。负责区级机关大院环境、绿化、安全保卫、消防等管理工作。
13、完成区委、区政府交办的其他任务。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工,本单位内设机构包括:综合科、文电科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、信息调研科、督查科、政务公开科、接待科、涉外科。本单位无下属单位。
三、2026年度单位主要工作任务及目标
1、加强信息调研,提高服务决策水平。根据省市区委重大战略部署,开展全局性、前瞻性、实效性调查研究,为区政府决策提供可靠依据、可行对策和可用方略。扎实完成调研任务,围绕经济发展、民生事业、社会发展、科技创新以及工作探索,以文辅政,编纂一批高质量、引起领导和各方关注的调研文章。切实做好《领导参阅》办刊工作,围绕中心,强化策划,提升刊物内在质量。
2、参与重大工作,发挥助手协调作用。围绕区委、区政府中心工作,发挥协调作用,积极参与、组织、推进全区重点工作,协调各项重点工作推进。
3、加强政务督查,确保政府决策落实。围绕区委区政府重要决策部署、《政府工作报告》重点工作、重大项目进展情况,做好细化分解,狠抓督促落实,确保各项目标任务如期完成。进一步创新政务督查机制,注重督查结果运用,围绕全区经济社会发展目标,快速反馈政府决策执行情况以及存在的问题;抓群众关心的“热点”、“难点”问题,每季度督查通报民生实事项目进度,专题督办人大建议、政协提案;抓重要会议决定事项和领导批示件落实,把握及时高效的原则,提建议,促进度,确保重点工作有效推进。
4、规范办文办会办事,提高工作运转效率。根据实际工作需要,不断完善办文制度,改进办文流程。进一步规范来文审查、办理时限、催办督办、立卷归档等规程。简化文件流转环节,前移发文审核关口,把好起草关、程序关、文字关和格式关,切实提高公文质量。大力精简会议文件,着力改进文风,提高办文实效。认真做好区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会议、区政府专题会议等重要会议的承办工作,完善会前准备、会中服务、会后落实三大环节,不断提高办会水平。精心做好会议通知、参会人员确认、会议材料收集、会场布置等会务工作,密切把握议程动态,认真做好会议记录,会后及时整理会议材料并起草会议纪要。
5、创新渠道载体,深化政府信息公开。一是深化细化公开要求。按照中央、省、市相关要求,对应公开而未公开的事项,督促予以公开,同时对目前公开情况进行详细梳理分析,进一步明确细化公开内容,并具体落实到各责任单位。二是完善公开载体,按照“促进公开、方便群众”的原则,继续提升政府网站、政务新媒体等现有公开渠道,构建多样化、个性化的政府信息公开服务渠道。
6、做好其他各项工作。按照节俭、高效的原则,认真做好领导活动安排、节会承办等工作。认真抓好外事接待工作,展示惠山区良好形象。做好机关服务工作,确保各项机关后勤事务平稳有序向前推进。加强应急管理,严格执行应急24小时值班制度,应急管理处置能力再上新台阶。
第二部分
2026年度
无锡市惠山区人民政府办公室(本级)
单位预算表
|
公开01表 |
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|
收支总表 |
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|
单位:无锡市惠山区人民政府办公室(本级) |
单位:万元 |
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|
收入 |
支出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
5,930.01 |
一、一般公共服务支出 |
5,323.65 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
179.84 |
|
|
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
52.45 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
374.07 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
5,930.01 |
本年支出合计 |
5,930.01 |
|
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
|
收入总计 |
5,930.01 |
支出总计 |
5,930.01 |
|
|
公开02表 |
||||||||||||||||||
|
收入总表 |
||||||||||||||||||
|
单位:无锡市惠山区人民政府办公室(本级) |
单位:万元 |
|||||||||||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
|||
|
合计 |
5,930.01 |
5,930.01 |
5,930.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
139001 |
无锡市惠山区人民政府办公室(本级) |
5,930.01 |
5,930.01 |
5,930.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||
|
支出总表 |
|||||||
|
单位:无锡市惠山区人民政府办公室(本级) |
单位:万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
合计 |
5,930.01 |
1,971.74 |
3,958.27 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,323.65 |
1,365.38 |
3,958.27 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
5,323.65 |
1,365.38 |
3,958.27 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,365.38 |
1,365.38 |
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
3,958.27 |
|
3,958.27 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
179.84 |
179.84 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
179.84 |
179.84 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
119.89 |
119.89 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
59.95 |
59.95 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
52.45 |
52.45 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
52.45 |
52.45 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
52.45 |
52.45 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
374.07 |
374.07 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
374.07 |
374.07 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
118.37 |
118.37 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
133.02 |
133.02 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
122.68 |
122.68 |
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
财政拨款收支总表 |
|||
|
单位:无锡市惠山区人民政府办公室(本级) |
单位:万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
5,930.01 |
一、本年支出 |
5,930.01 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
5,930.01 |
(一)一般公共服务支出 |
5,323.65 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
(四)公共安全支出 |
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(五)教育支出 |
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
179.84 |
|
|
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
|
|
(十)卫生健康支出 |
52.45 |
|
|
|
(十一)节能环保支出 |
|
|
|
|
(十二)城乡社区支出 |
|
|
|
|
(十三)农林水支出 |
|
|
|
|
(十四)交通运输支出 |
|
|
|
|
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
(十七)金融支出 |
|
|
|
|
(十八)援助其他地区支出 |
|
|
|
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
(二十)住房保障支出 |
374.07 |
|
|
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
(二十四)预备费 |
|
|
|
|
(二十五)其他支出 |
|
|
|
|
(二十六)转移性支出 |
|
|
|
|
(二十七)债务还本支出 |
|
|
|
|
(二十八)债务付息支出 |
|
|
|
|
(二十九)债务发行费用支出 |
|
|
|
|
(三十)抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
收入总计 |
5,930.01 |
支出总计 |
5,930.01 |
|
公开05表 |
||||||
|
财政拨款支出表(功能科目) |
||||||
|
单位:无锡市惠山区人民政府办公室(本级) |
单位:万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
合计 |
5,930.01 |
1,971.74 |
1,632.84 |
338.90 |
3,958.27 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,323.65 |
1,365.38 |
1,026.48 |
338.90 |
3,958.27 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
5,323.65 |
1,365.38 |
1,026.48 |
338.90 |
3,958.27 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,365.38 |
1,365.38 |
1,026.48 |
338.90 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
3,958.27 |
|
|
|
3,958.27 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
179.84 |
179.84 |
179.84 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
179.84 |
179.84 |
179.84 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
119.89 |
119.89 |
119.89 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
59.95 |
59.95 |
59.95 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
52.45 |
52.45 |
52.45 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
52.45 |
52.45 |
52.45 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
52.45 |
52.45 |
52.45 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
374.07 |
374.07 |
374.07 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
374.07 |
374.07 |
374.07 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
118.37 |
118.37 |
118.37 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
133.02 |
133.02 |
133.02 |
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
122.68 |
122.68 |
122.68 |
|
|
|
公开06表 |
||||
|
财政拨款基本支出表(经济科目) |
||||
|
单位:无锡市惠山区人民政府办公室(本级) |
单位:万元 |
|||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年财政拨款基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
1,971.74 |
1,632.84 |
338.90 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,532.99 |
1,532.99 |
|
|
30101 |
基本工资 |
199.11 |
199.11 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
591.81 |
591.81 |
|
|
30103 |
奖金 |
220.61 |
220.61 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
119.89 |
119.89 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
59.95 |
59.95 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
52.45 |
52.45 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.49 |
7.49 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
118.37 |
118.37 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
163.31 |
163.31 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
334.90 |
|
334.90 |
|
30201 |
办公费 |
21.68 |
|
21.68 |
|
30216 |
培训费 |
3.56 |
|
3.56 |
|
30228 |
工会经费 |
17.00 |
|
17.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
240.33 |
|
240.33 |
|
30239 |
其他交通费用 |
28.85 |
|
28.85 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
23.48 |
|
23.48 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
99.85 |
99.85 |
|
|
30302 |
退休费 |
98.93 |
98.93 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.16 |
0.16 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.76 |
0.76 |
|
|
310 |
资本性支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
4.00 |
|
4.00 |
|
公开07表 |
||||||
|
一般公共预算支出表 |
||||||
|
单位:无锡市惠山区人民政府办公室(本级) |
单位:万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
合计 |
5,930.01 |
1,971.74 |
1,632.84 |
338.90 |
3,958.27 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,323.65 |
1,365.38 |
1,026.48 |
338.90 |
3,958.27 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
5,323.65 |
1,365.38 |
1,026.48 |
338.90 |
3,958.27 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,365.38 |
1,365.38 |
1,026.48 |
338.90 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
3,958.27 |
|
|
|
3,958.27 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
179.84 |
179.84 |
179.84 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
179.84 |
179.84 |
179.84 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
119.89 |
119.89 |
119.89 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
59.95 |
59.95 |
59.95 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
52.45 |
52.45 |
52.45 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
52.45 |
52.45 |
52.45 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
52.45 |
52.45 |
52.45 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
374.07 |
374.07 |
374.07 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
374.07 |
374.07 |
374.07 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
118.37 |
118.37 |
118.37 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
133.02 |
133.02 |
133.02 |
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
122.68 |
122.68 |
122.68 |
|
|
|
公开08表 |
||||
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
单位:无锡市惠山区人民政府办公室(本级) |
单位:万元 |
|||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
1,971.74 |
1,632.84 |
338.90 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,532.99 |
1,532.99 |
|
|
30101 |
基本工资 |
199.11 |
199.11 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
591.81 |
591.81 |
|
|
30103 |
奖金 |
220.61 |
220.61 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
119.89 |
119.89 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
59.95 |
59.95 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
52.45 |
52.45 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.49 |
7.49 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
118.37 |
118.37 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
163.31 |
163.31 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
334.90 |
|
334.90 |
|
30201 |
办公费 |
21.68 |
|
21.68 |
|
30216 |
培训费 |
3.56 |
|
3.56 |
|
30228 |
工会经费 |
17.00 |
|
17.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
240.33 |
|
240.33 |
|
30239 |
其他交通费用 |
28.85 |
|
28.85 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
23.48 |
|
23.48 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
99.85 |
99.85 |
|
|
30302 |
退休费 |
98.93 |
98.93 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.16 |
0.16 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.76 |
0.76 |
|
|
310 |
资本性支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
4.00 |
|
4.00 |
|
公开09表 |
|||||||
|
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 |
|||||||
|
单位:无锡市惠山区人民政府办公室(本级) |
单位:万元 |
||||||
|
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
|
396.33 |
0.00 |
301.33 |
61.00 |
240.33 |
95.00 |
60.00 |
3.56 |
注:本单位无政府性基金预算,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
|
公开10表 |
||||
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
单位:无锡市惠山区人民政府办公室(本级) |
单位:万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。
|
公开11表 |
||||
|
国有资本经营预算支出预算表 |
||||
|
单位:无锡市惠山区人民政府办公室(本级) |
单位:万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
|
公开12表 |
|||
|
一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
|||
|
单位:无锡市惠山区人民政府办公室(本级) |
单位:万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
|
|
合计 |
334.90 |
||
|
302 |
商品和服务支出 |
334.90 |
|
|
30201 |
办公费 |
21.68 |
|
|
30216 |
培训费 |
3.56 |
|
|
30228 |
工会经费 |
17.00 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
240.33 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
28.85 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
23.48 |
|
|
公开13表 |
|||||||||
|
政府采购支出表 |
|||||||||
|
单位:无锡市惠山区人民政府办公室(本级) |
|
单位:万元 |
|||||||
|
采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购品目名称 |
采购组织形式 |
资金来源 |
总计 |
|||
|
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
其他资金 |
上年结转和结余资金 |
||||||
|
合计 |
|
|
|
|
1,776.24 |
|
|
|
1,776.24 |
|
货物 |
|
|
|
|
77.00 |
|
|
|
77.00 |
|
无锡市惠山区人民政府办公室(本级) |
|
|
|
|
77.00 |
|
|
|
77.00 |
|
|
商品和服务支出(人员公共经费) |
办公费 |
复印纸 |
集中采购机构采购 |
2.00 |
|
|
|
2.00 |
|
|
商品和服务支出(人员公共经费) |
办公设备购置 |
台式计算机 |
集中采购机构采购 |
4.00 |
|
|
|
4.00 |
|
|
交通工具购置费 |
公务用车购置 |
轿车 |
集中采购机构采购 |
61.00 |
|
|
|
61.00 |
|
|
设备购置 |
办公设备购置 |
其他办公设备 |
集中采购机构采购 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
服务 |
|
|
|
|
1,699.24 |
|
|
|
1,699.24 |
|
无锡市惠山区人民政府办公室(本级) |
|
|
|
|
1,699.24 |
|
|
|
1,699.24 |
|
|
政务管理 |
会议费 |
一般会议服务 |
集中采购机构采购 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
|
商品和服务支出(定额) |
公务用车运行维护费 |
车辆维修和保养服务 |
集中采购机构采购 |
192.33 |
|
|
|
192.33 |
|
|
日常维修(护)费 |
维修(护)费 |
其他运行维护服务 |
集中采购机构采购 |
92.00 |
|
|
|
92.00 |
|
|
日常维修(护)费 |
维修(护)费 |
空调维修和保养服务 |
集中采购机构采购 |
60.00 |
|
|
|
60.00 |
|
|
物业运行项目 |
物业管理费 |
物业管理服务 |
分散采购 |
107.00 |
|
|
|
107.00 |
|
|
物业运行项目 |
物业管理费 |
物业管理服务 |
集中采购机构采购 |
376.07 |
|
|
|
376.07 |
|
|
物业运行项目 |
委托业务费 |
合同能源管理服务 |
分散采购 |
320.00 |
|
|
|
320.00 |
|
|
物业运行项目 |
其他商品和服务支出 |
其他社会服务 |
分散采购 |
475.00 |
|
|
|
475.00 |
|
|
信息化项目建设及维护 |
其他商品和服务支出 |
计算机设备和软件租赁服务 |
集中采购机构采购 |
56.84 |
|
|
|
56.84 |
第三部分 2026年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
无锡市惠山区人民政府办公室(本级)2026年度收入、支出预算总计5,930.01万元,与上年相比收、支预算总计各减少35.86万元,减少0.6%。其中:
(一)收入预算总计5,930.01万元。包括:
1.本年收入合计5,930.01万元。
(1)一般公共预算拨款收入5,930.01万元,与上年相比减少35.86万元,减少0.6%。主要原因是厉行节俭,减少支出。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。
(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。
(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。
(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。
2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
(二)支出预算总计5,930.01万元。包括:
1.本年支出合计5,930.01万元。
(1)一般公共服务支出(类)支出5,323.65万元,主要用于本部门人员支出与区政府各类支出,包括召开的各类会议、接待、机关运行服务、区政府机房维护等支出。与上年相比减少25.93万元,减少0.48%。主要原因是厉行节俭,减少支出。
(2)社会保障和就业支出(类)支出179.84万元,主要用于本部门职工的养老金和职业年金。与上年相比增加7.34万元,增长4.26%。主要原因是养老保险和职业年金基数上调。
(3)卫生健康支出(类)支出52.45万元,主要用于本单位职工医疗费支出。与上年相比减少6.34万元,减少10.78%。主要原因是人员调动,调入人员的医疗基数低于调出和退休人员。
(4)住房保障支出(类)支出374.07万元,主要用于本单位职工住房公积金和新职工住房补贴。与上年相比减少10.93万元,减少2.84%。主要原因是人员调动,调入人员的公积金基数低于调出和退休人员。
2.年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
无锡市惠山区人民政府办公室(本级)2026年收入预算合计5,930.01万元,包括本年收入5,930.01万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入5,930.01万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
无锡市惠山区人民政府办公室(本级)2026年支出预算合计5,930.01万元,其中:
基本支出1,971.74万元,占33.25%;
项目支出3,958.27万元,占66.75%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
无锡市惠山区人民政府办公室(本级)2026年度财政拨款收、支总预算5,930.01万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少35.86万元,减少0.6%。主要原因是厉行节俭,减少支出。
五、财政拨款支出预算情况说明
无锡市惠山区人民政府办公室(本级)2026年财政拨款预算支出5,930.01万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少35.86万元,减少0.6%。主要原因是厉行节俭,减少支出。
其中:
(一)一般公共服务支出(类)
1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出1,365.38万元,与上年相比增加21.01万元,增长1.56%。主要原因是工资结构性调整。
2.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出3,958.27万元,与上年相比减少46.94万元,减少1.17%。主要原因是厉行节俭,减少支出。
(二)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出119.89万元,与上年相比增加4.89万元,增长4.25%。主要原因是养老保险缴费基数上调。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出59.95万元,与上年相比增加2.45万元,增长4.26%。主要原因是职业年金缴费基数上调。
(三)卫生健康支出(类)
行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出52.45万元,与上年相比减少6.34万元,减少10.78%。主要原因是人员调动,调入人员的医疗基数低于调出和退休人员。
(四)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出118.37万元,与上年相比减少3.22万元,减少2.65%。主要原因是人员调动,调入人员的公积金基数低于调出和退休人员。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出133.02万元,与上年相比减少33.23万元,减少19.99%。主要原因是老职工退休。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出122.68万元,与上年相比增加25.52万元,增长26.27%。主要原因是新职工调入。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
无锡市惠山区人民政府办公室(本级)2026年度财政拨款基本支出预算1,971.74万元,其中:
(一)人员经费1,632.84万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费338.9万元。主要包括:办公费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算支出预算情况说明
无锡市惠山区人民政府办公室(本级)2026年一般公共预算财政拨款支出预算5,930.01万元,与上年相比减少35.86万元,减少0.6%。主要原因是厉行节俭,减少支出。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
无锡市惠山区人民政府办公室(本级)2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,971.74万元,其中:
(一)人员经费1,632.84万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费338.9万元。主要包括:办公费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
无锡市惠山区人民政府办公室(本级)2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算396.33万元,比上年预算减少4万元,变动原因厉行节俭,减少支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出301.33万元,占“三公”经费的76.03%;公务接待费支出95万元,占“三公”经费的23.97%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出301.33万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出61万元,与上年预算数相同。
(2)公务用车运行维护费预算支出240.33万元,与上年预算数相同。
3.公务接待费预算支出95万元,比上年预算减少4万元,主要原因是厉行节俭,减少支出。
无锡市惠山区人民政府办公室(本级)2026年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出60万元,比上年预算减少14.7万元,主要原因是厉行节俭,减少支出。
无锡市惠山区人民政府办公室(本级)2026年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3.56万元,与上年预算数相同。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
无锡市惠山区人民政府办公室(本级)2026年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
无锡市惠山区人民政府办公室(本级)2026年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2026年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出334.9万元,与上年相比减少0.73万元,减少0.22%。主要原因是厉行节俭,减少支出。
十三、政府采购支出预算情况说明
2026年度政府采购支出预算总额1,776.24万元,其中:拟采购货物支出77万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出1,699.24万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆118辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车74辆、执法执勤用车31辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车10辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备0台(套)。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2026年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金5,930.01万元;本单位共13个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计3,958.27万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
九、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。










